Máster Online Asesoría Fiscal (840h)

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El objetivo del Máster es múltiple: Que adquieras o profundice en tus conocimientos fiscales siempre desde el punto de vista práctico, incidiendo en el carácter supranacional de nuestros temarios con el fin de que tengas unos conocimientos plenamente competitivos a todos los niveles fiscales. Que su estudio sea cómodo. Con el punto de vista didáctico con el que hemos enfocado los textos y sus ejercicios, conocerás y podrás evaluar las implicaciones fiscales del mundo empresarial. Que descubras con los expertos que imparten la materia, los problemas más comunes con los que se encuentran día a día las distintas empresas y personas físicas. Que el contenido del Máster, debido a su rigor y continua actualización, te sirva como una práctica guía de consulta para orientar tus cuestiones profesionales. Al finalizar el Máster podrás: Elegir el régimen fiscal más ventajoso para tu empresa, según en el sector en el que operes. Y conseguir importantes ahorros para la empresa desde el punto de vista financiero y fiscal. Liquidar los modelos impositivos de: IVA, Impuesto de Sociedades, Impuesto de sucesiones y donaciones (caso de herencias), Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (operaciones societarias especialmente), IRPF, tributos locales, entre otros. Elegir y discernir cuál es el modelo del impuesto sobre la renta que más te conviene para evitar equívocos entre la administración tributaria y tu o tus clientes. Hacer las liquidaciones informativas internacionales a nivel europeo o a nivel mundial. Liquidar el impuesto de actividades económicas y distinguir cual será el epígrafe que más te conviene o a tus clientes. Conocer todas las modalidades de los impuestos de no residentes. A quién va dirigido El Master va dirigido a: Directores de Departamento y su personal. Asesores y personal de Asesorías. Consultores y Formadores. Mandos intermedios. Directores Generales. Gerentes. Abogados. Economistas. Administradores. Y en general, a todos aquellos profesionales que deseen especializarse en el área Fiscal. Temario completo de este curso área 1: impuestos directos: irpf i 1. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación 2. Aspectos materiales 3. Aspectos temporales 4. Base imponible. Determinación de la renta 5. Rendimientos del capital 6. Rendimientos de actividades económicas área 2: impuestos directos: irpf ii 1. Estimación objetiva 2. Ganancias y pérdidas patrimoniales 3. Normas específicas de valoración 4. Reinsión en vivienda habitual y reinsión de beneficios extraordinarios 5. Reglas especiales de valoración 6. Imputación de rentas área 3: impuestos directos: irpf iii 1. Entidades en régimen de atribución de rentas 2. Transparencia fiscal internacional 3. Instituciones de insión co e integración y compensación de rentas 4. Mínimo personal y familiar 5. Base liquidable 6. Cuota estatal área 4: impuestos directos: irpf iv 1. Deducciones en actividades económicas 2. Otras deducciones de la cuota líquida estatal 3. Gravamen autonómico o complementario y cuota diferencial 4. Gestión del impuesto 5. Obligaciones formales Anexo: supuestos prácticos del irpf área 5: impuestos directos: impuesto sobre patrimonio. Tributación de no residentes. Sucesiones y donaciones 1. Impuestos directos. Impuesto sobre el patrimonio (suprimido a partir del 1 de enero de 2008) 2. Tributación de no residentes 3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones área 6: impuestos directos: beneficios empresariales i 1. Naturaleza ámbito y hecho imponible. Sujeto pasivo y domicilio fiscal 2. Exenciones, base imponible y amortizaciones 3. Pérdida de valor de elementos patrimoniales 4. Provisión para riesgos y gastos 5. Gastos no deducibles área 7: impuestos directos: beneficios empresariales ii 1. Reglas especiales de valoración 2. Imputación temporal. Rentas exentas y otras deducciones en la base imponible 3. Reinsión beneficios extraordinarios y compensación bases imponibles negativas 4. Periodo impositivo, devengo, tipos de gravamen y cuota íntegra 5. Deducciones para evitar la doble imposición 6. Bonificaciones área 8: impuestos directos: beneficios empresariales iii 1. Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades 2. Retenciones e ingresos a cuenta y pagos fraccionados 3. Gestión del impuesto 4. Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas 5. Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas 6. Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional Anexo: supuestos prácticos área 9: impuestos directos: beneficios empresariales iv 1. Instituciones de insión co 2. Régimen de transparencia fiscal (hasta 31-12-2002) y régimen de las sociedades patrimoniales 3. Régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores 4. Régimen fiscal de la minería y régimen fiscal de investigación y explotación de hidrocarburos 5. Transparencia fiscal internacional 6. Empresas de reducida dimensión y régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero área 10: impuestos directos: beneficios empresariales iv 1. Instituciones de insión co 2. Régimen de transparencia fiscal (hasta 31-12-2002) y régimen de las sociedades patrimoniales 3. Régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores 4. Régimen fiscal de la minería y régimen fiscal de investigación y explotación de hidrocarburos 5. Transparencia fiscal internacional 6. Empresas de reducida dimensión y régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero área 11: impuestos indirectos: transmisiones patrimoniales y tributos locales 1. Impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 2. Los principales recursos de las haciendas locales 3. Otros tributos locales área 12: impuestos indirectos: iva i 1. Naturaleza del impuesto y ámbito de aplicación 2. Actividades empresariales y profesionales. Operaciones no sujetas al impuesto 3. Hecho imponible: entrega de bienes y prestaciones de servicios 4. Hecho imponible: adquisiciones intracomunitarias de bienes. Importaciones 5. Exenciones área 13: impuestos indirectos: iva ii 1. Lugar de realización de las entregas de bienes y prestaciones de servicios 2. Lugar de realización de las operaciones intracomunitarias 3. El devengo en la entrega de bienes y prestación de servicios. Las adquisiciones intracomunitarias e importaciones 4. La base imponible en la entrega de bienes y en la prestación de servicios 5. Los sujetos pasivos del impuesto. El tipo impositivo y las deducciones área 14: impuestos indirectos: iva iii 1. Devoluciones 2. Regímenes especiales. 3. Gestión del impuesto más
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